Deel 1: betaald krijgen uit NL.
Deze vraag krijg ik regelmatig. Je woont op IBiza, maar je werkt nog in NL. Met wonen bedoel ik dat je daadwerkelijk echt woont en ingeschreven staat als residencia in IBiza en dus uitgeschreven bent uit NL. Over wonen en residencia heb ik al vaker wat geschreven. Klik hier.
Hoe moet je je dat trouwens voorstellen? Nou niet zo heel moeilijk. Je woont op een fantastische locatie op IBiza en je pendelt regelmatig naar NL om daar te werken, klanten te spreken, acquisitie te doen en je krijgt je inkomen vanuit NL. Het kan ook zijn dat je een eigen bedrijf hebt in NL en je wordt betaald door je eigen bedrijf uit NL.
Je bent bijvoorbeeld de directeur-(groot) aandeelhouder van dat bedrijf en je stuurt op afstand en regelmatig ben je in NL om te managen en andere zaken te doen die met je bedrijf te maken hebben (familie bezoeken en zo … 😉).
Hoe werkt dat dan met de belastingen?
Normaal gesproken ben je belastingplichtig in het land waar je woont. In dit geval dus Spanje. Je moet je aangifte doen bij la Agencia Tributaria (La Hacienda).
Maar ja, jouw inkomen komt uit Nederland dus de Nederlandse fiscus zal ook niet ongemoeid laten. Tja, het is weer zo ver. Nederland mag ook belasting heffen over inkomen dat in Nederland verdiend wordt, zoals Het loon van de werknemer, het loon van de bestuurder en ook winst uit onderneming.
Nou dat is niet wat je wilt; én Nederland én Spanje. Daar hebben we een verdrag voor ter voorkoming van dubbele belasting. Gelukkig. Je betaalt maar één keer belasting.
Maar als je verder gaat denken, zit er toch nog iets onrechtvaardigs in. Want je mag dan wel alle belasting over je inkomen in Nederland betalen en dus niet in Spanje, maar je aftrekposten en andere fiscale faciliteiten krijg je niet in Spanje, want je hebt daar namelijk geen belastbaar inkomen. Dus dat klopt niet helemaal of voelt ten minste niet helemaal goed. Hoe zit dat dan?
Aftrekposten
Zoals gezegd betaal je belasting in Nederland. Nu heeft het Europese Hof al eerder hier uitspraken gedaan dat het land waar je je inkomen verdient én daarover belasting betaalt ook de faciliteiten moet verlenen die in dat land gelden.
Nederland verleent daarom aan personen die meer dan 90% van hun inkomen uit Nederland verdienen en in NL belastingplichtig zijn alle faciliteiten als iemand die in Nederland zijn belasting betaalt. Denk aan de heffingskortingen, maar ook de aftrekposten. De belangrijkste is bijvoorbeeld de hypotheekrente. Ook daarvoor kun je dan in aanmerking komen.
Hoe regel je die zaken?
Als je voldoet aan die regels dan krijg je dat allemaal niet automatisch voor elkaar. Je moet zelf actie ondernemen. Of een ander dat voor je laten doen. Je wordt namelijk “kwalificerend buitenlands belastingplichtige“.
Om daarvoor in aanmerking te komen moet je een formulier van de belastingdienst downloaden en in laten vullen door de Spaanse belastingdienst. Zie bijgaande link voor het formulier.
Zie bijgaande link voor het formulier 2018 in het Spaans en de Spaanse toelichting. Trouwens ook goed om je Spaans nog eens te oefenen (😄)
Als je de ingevulde en ondertekende formulieren terug hebt, dan stuur je ze op naar:
Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Nederland
Daarna wordt je behandeld alsof je normaal belastingplichtig bent in NL.
Let op! Deze regeling geldt per persoon. Dus als je een partner hebt dan moet elke partner voldoen aan die bepalingen! Dus voor elke fiscale partner vul je die formulieren in als die aan de bepalingen voldoet.
En als je niet je hele inkomen uit NL hebt?
Maar stel nu dat je niet nagenoeg je hele inkomen (= >90%) uit Nederland krijgt en niet voldoet aan die regels; wat dan? Krijg je dan helemaal geen fiscale faciliteiten meer?
Nou dat is een geval apart en nogal ingewikkeld. Ook daarover heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan van iemand die 60% van zijn inkomen uit Nederland kreeg en 40% uit Zwitserland en in Spanje woonde. Voor de echt geïnteresseerden onder jullie, het arrest is te vinden onder nummer HvJ EU 9 februari 2017, zaak C-283/15, ECLI:EU:C:2017:102.
Het Europese Hof zei dat het EU land (Nederland dus) voor 60% de fiscale faciliteiten moest verlenen. Dus niet die >90% regel, maar echt naar rato van de inkomens uit die landen. Dat was nogal baanbrekend en maakt het er niet gemakkelijker op allemaal.
Advies
Als je je enigszins herkent in deze materie, als je het artikel al uitgelezen hebt (😳), ga dan alsjeblieft naar iemand die je bij dit soort zaken adviseert. Ga in geen geval zelf lopen DHZ’en (“doe het zelven” of maar wat aanklooien…). Want internationaal fiscaal recht is ingewikkeld en kan zo maar wijzigen als de omstandigheden een beetje veranderen. En de gevolgen zijn dus groot (lees kost je heel veel geld en gezeur…)
Én geen geval is gelijk.
Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet …. Sorry (Lo siento).
Hi Laurens,
Bedankt voor je artikel. Ik denk dat ik mijn toekomstige situatie nu begrijp. Vanaf januari ga ik namelijk in Spanje wonen, maar ik blijf werken voor een NL bedrijf op afstand. Ik huur daar een appartement, dus een hypotheek is nog niet aan de orde.
Dit betekent dus dat ik over mijn loon belasting betaal aan NL toch? Is dat niet heel krom voor Spanje?
Daarnaast vroeg ik me af hoe het is met de zorgverzekering. Heb je hier ook een artikel over?
Bedankt voor de hulp. Heel fijn.
Hoi Michelle,
Omdat je in NL blijft werken in loondienst (neem ik aan), dan houdt de Nederlandse werkgever loonheffingen in. Omdat je in Spanje woont moet je straks wel aangifte doen in Spanje. Maar omdat je hebt betaald in NL gaat Spanje niets meer heffen (op basis van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Spanje).
Wil je meer weten over zorgverzekering en werken in NL en wonen in buitenland, kijk dan eens op https://www.zorgwijzer.nl/faq/emigreren-en-zorgverzekering.
Veel succes!
Hi Laurens,
Ik zie dat dit topic alweer een tijdje stil is, maar hoop dat je eventueel advies hebt.
Ik ben programmeur van beroep en ga vanaf volgende maand volledig remote werken vanuit Bilbao. Ik heb daar ook een woning gekocht en ben ondertussen resident (heb ook een NIE en heb recht op zorg).
Nu werk ik voor een Nederlands bedrijf in loondienst en kom ik er echt niet uit hoe het nou zit met mijn inkomstenbelastingen. Ik zie erg veel tegenstellingen op het internet verschijnen, maar wil het graag gewoon goed doen.
Kun jij me eventueel verder helpen, ik zit ondertussen met de handen in het haar.
Groeten,
Sam
Beste Sam,
Zoals ik het lees woon je in Spanje en ben je daar fiscaal resident. Je werkt in Spanje voor een Nederlands bedrijf. Je hebt je fysieke werkzaamheden niet in Nederland. Naar mijn overtuiging zou je Nederlandse werkgever een Spaans fiscaal nummer moeten aanvragen om in Spanje de belasting voor jou te kunnen afdragen (Modelo 111, retenciones del trabajo). Je bent immers niet in Nederland werkzaam.
Uit een eerder antwoord op dit topic zou je kunnen afleiden dat de werkgever netto uit zou mogen betalen en dat je zelf aangifte moet doen in Spanje. Ik adviseer je de situatie te bespreken met je werkgever en hun fiscalist(en).
Hi Sam,
Ik zit precies met een soortgelijke situatie. Ik ben in loondienst van een NL bedrijf en ik mag werken waar ter wereld.
Nu wil ik in Spanje een huis kopen en daar gaan wonen en vraag mij af hoe dat zit met de loonbelasting en of ik nog steeds mijn AOW behoudt? En mijn pensioenopbouw.
En als ik een Spaanse hypotheek heb voor de koop van mijn huis, kan ik dan de hypotheekrenteaftrek aftrekken in Nederland?
Ik lees ook erg veel tegenstrijdige berichten. Ik zou graag mijn AOW opbouw willen behouden.
Hopelijk kan iemand mij ook helpen en advies geven.
Hi David, ook hier iemand in dezelfde situatie. Wat is de stand van zaken nu bij jou?
Hee Nadina, ik zit in dezelfde situatie als jij. Kunnen we misschien contact hebben?
Mooi artikel Laurens,
Ik zit zelf ook met een probleem die ik aan de belastingdienst hebt voorgelegd.
Heb zelf een hosting bedrijfje maar dat is niet om van te leven, ik maak wat websites etc en heb een Nederlands KvK en BTW nummer, daarbij woon ik in Spanje en heb een winkeltje een aantal jaar, maar nu wil een bedrijf dat ik meer gaat werken voor hun, maar vanuit Spanje….dus dat wordt weer een hoop gebel met de belasting dienst ben ik bang voor 🙂
Groetjes,
Marcel
Helaas is zaken doen over de grens met internationale aspecten altijd wat ingewikkelder. Maar uiteraard niet onoverkomelijk.
Hi Laurens, fijn artikel!
Heeft het verder nog bepaalde gevolgen voor je werkgever uit NL? Of blijft het gewoon hetzelfde voor hun, en ben ik de enige die er iets voor moet doen zoals je in het artikel hebt beschreven?
Groetjes Jill
Jouw werkgever heeft jou in dienst als werknemer. Voor hen verandert er niet zo veel. Zij houden de loonheffingen in die volgens de wet moeten.
Als jij gebruik wilt maken van de faciliteiten dan moet jij daarvoor actie ondernemen.
Hoi Laurens,
Een vraag, is het mogelijk om in Spanje te gaan wonen en je eenmanszaak in NL te laten? Ik las dat als je een adres hebt in NL dat dit een optie kan zijn, zolang je maar niet langer dan 8 maanden verblijft in Spanje en af en toe terug komt.
Dan blijf je gewoon belasting betalen in NL neem ik aan, moet je dan wel als resident in schrijven in Spanje of kan je in NL ingeschreven blijven?
Ik wil graag in Spanje wat kopen en daar gaan wonen en werken
Maar alle verzekering en mijn bedrijf in NL laten, kan dat ? Mijn klanten zijn ook in NL.
Kortom we willen niet emigreren maar alles in NL laten maar wel in Spanje wonen.
Gr, Joris
Beste Joris,
De meeste ZZP’ers die mij deze vraag stellen verrichten persoonlijke arbeid zonder een vaste fysieke locatie in NL. Bijna altijd zal het zo zijn dat formeel je bedrijf meeverhuist met jou, want het bedrijf ben je immers zelf. Natuurlijk kun je je inschrijving bij de KvK laten staan, maar die gaan na een tijdje zeggen dat je er niet meer woont.
Dus als je in Spanje wilt wonen en je schrijft je uit uit NL, dan verhuist jouw bedrijf (als ZZP’er) in de regel met je mee. Kijk ook eens op mijn blog op Facebook op https://www.facebook.com/IbizaAsesoria/photos/a.654210784788117/1824419994433851/?type=3
Als je niet wilt emigreren en wel in Spanje wilt wonen ben je feitelijk wel geëmigreerd. Je bent dan formeel belastingplichtig in Spanje (mits meer dan 183 dagen in Spanje).
Hi Laurens,
Erg fijn artikel zeg, dank je wel.
Ik las een gedeelte over aftrekposten, ik neem aan dat je dan ook verplicht bent om belastingaangifte in Nederland te doen, klopt dat?
Groetjes, Eric
Dank je voor je vraag. Jazeker, om als kwalificerend buitenlands belastingplichtige in aanmerking te komen moet je inderdaad aangifte doen.
Hallo Laurens,
Ook ik heb je artikel met interesse gelezen. Je schrijft “ga dan alsjeblieft naar iemand die je bij dit soort zaken adviseert” Heb je misschien een suggestie van waar ik zo iemand zou kunnen vinden?
Beste Richard,
Wij adviseren klanten op dit internationale fiscale vlak. Het is complex en sterk afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Je zou altijd met ons een afspraak kunnen maken voor een inventarisatie en kennismaking.
Hallo Laurens,
Bedankt voor je artikel maar zit toch nog met vraag…
Ik ben resident in Spanje maar ga in Nederland werken en heb een huur appartement in Nederland. Snap dat ik in Nederland belasting betaal, moet ik mij nu ook weer in Nederland inschrijven en dus ook zorgpremie gaan betalen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Op zich als je in Spanje woont en in NL werkt hoef je niet in te schrijven in NL. Als dit meer een werkadres is dan een woonadres. Maar het hangt af van de feitelijke omstandigheden. Het ligt er dus maar aan waar je feitelijk woont. Hoe vaak ben je er, hoe lang, etcetera.
Hi Laurens,
Ik lees net bovenstaande berichten over het in loondienst werken in Nederland.
Wij zitten met de volgende situatie: per juli gaan we emigreren naar Spanje, Alicante. Wij zullen ook resident worden. Wij gaan beiden vanuit huis werken en zullen af en toe naar Nederland vliegen om op kantoor aanwezig te zijn. Alles was akkoord bevonden door onze werkgever maar nu begint de accountant ineens te steigeren en doet onze werkgever ook moeilijk omdat het helemaal zo makkelijk niet schijnt te zijn. Ook de fiscalist uit Spanje die ons heeft geïnformeerd, zegt nu ineens tótaal wat anders (deze zei in eerste instantie dat alles gewoon in Nederland kan doorlopen, zoals verzekeringen, heffingen)..
Namelijk dat we OF als expat een contract moeten tekenen OF dat er een speciaal administratiekantoor (NIF nr) in Spanje moet worden opgericht + bankrekening etc waarvan alle belastingen en heffingen zullen moeten worden betaald. Onze werkgever zit natuurlijk niet op deze rompslomp te wachten. Heb jij toevallig nog een goede oplossing in deze? Alvast bedankt!
Jouw situatie komt er dus op neer dat je in Spanje woont én werkt en af en toe in NL bent voor je werk. Voor de toepassing van het belastingverdrag met Spanje moet de werkgever in Spanje loonheffingen inhouden (retención). Dus inderdaad een inhoudingsplichtige worden met NIF etcetera in Spanje. Niet waar de meeste werkgevers op zitten te wachten; al die Spaanse rompslomp.
Een optie zou kunnen zijn dat je als autónomo (= zelfstandige) factureert aan je NL werkgever. Maar …. Let op, het kan zijn dat als je alleen voor die ene werkgever werkt gesteld kan gaan worden (net als de spiegelbeeld situatie in NL) dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Kortom, de ene optie levert (te) veel administratieve rompslomp op voor de werkgever en de andere risico’s voor beide partijen. Niet ideaal dus voor beiden. Als de werkgever geen vestiging heeft in Spanje dan blijf je tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Dank Laurens. We gaan alle opties afwegen…..
Hallo Amanda,
Wij hebben dezelfde plannen en hoorden ook diverse verhalen wat dit in de praktijk betekent. Om te checken of, en wat, de gevolgen voor onze Nederlandse werkgever zijn heb ik het Kennis- en Expertisecentrum Buitenland van de Belastingdienst gebeld. Ik ga er vanuit dat hun informatie juist is.. Ik heb daar met 2 mensen gesproken en beiden geven aan dat het woonland leidend is voor wie belasting mag heffen. Als je meer dan 183 dagen in Spanje bent is dat je woonland. Af en toe in Nederland op kantoor zijn zou niet van invloed zijn. Ik heb gevraagd of daar dan ook nog een grens voor geldt (zoals de 90% die ik ergens tegen kwam) maar dat is niet zo. Die 90% zou alleen van invloed zijn op aftrekposten.
In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse werkgever het eerste jaar netto uitbetaald, en je daarnaast zelf in Spanje moet regelen dat je daar ook de benodigde belasting afdraagt. Je betaalt het eerste jaar dan dubbel belasting. In het volgende jaar adviseert de Belastingdienst een afspraak met hen te maken om een buitenlandse aangifte te doen. Je vraagt dan de belasting die je in Nederland dubbel hebt betaald terug. In de aangifte wordt o.a. een formulier gevraagd waarin je aangeeft in welke landen je gewerkt hebt: ‘Inkomensverklaring buitenlands belastingplichtigen’. Deze inkomensverklaring moet gestempeld én ondertekend worden door de belastingdienst van het woonland (wat nog wel eens lang kan duren).
Ook kun je na dat eerste jaar de vrijstelling inhouding LB aanvragen. Dan wordt je loon uit Nederland bruto uitbetaald. Spanje moet daarvoor een Verklaring belastingplicht woonland invullen.
Op basis van deze informatie moet het gewoon mogelijk zijn en komt het neer op een heleboel formulieren (laten) invullen. De Nederlandse werkgever moet dan alleen in het 2e jaar een wijziging doorvoeren (netto naar bruto). De werkgever heeft daar nog een gesprek met de fiscalist over. Maar ook dit zou niet meer dan een administratieve wijziging moeten zijn.
Wij moeten nog een gesprek plannen met een belastingkantoor in Spanje, maar het lijkt er op basis van de info van de NL’se Belastingdienst op dat de actie dus bij ons zelf ligt om daar de benodigde belasting af te dragen en dit niet aan de Nederlandse werkgever is.
Hi Laurens,
Dank je wel voor alle nuttige informatie in dit artikel. Heb je misschien een suggestie voor iemand die voor mij de belastingaangifte in Spanje kan doen? Ik woon in Valencia. Mocht je deze contacten niet hebben, weet jij dan hoe je zelf je belastingaangifte kunt doen? Heb je toevallig een artikel geschreven met een stappenplan hoe je zelf je belastingaangifte in Spanje kunt doen?
Alvast bedankt!
Beste Sofie,
Er zullen vele gestors zijn in Valencia en de regio daar die de aangifte Modelo 100 willen en kunnen doen. Ik neem aan dat er ook NL sprekende gestors zijn daar.
Mocht je het zelf willen doen, gebruik dan deze link https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html
Met je certificado digital kun je makkelijk inloggen en je aangifte doen. Even een beetje puzzelen maar moeilijk is het ook weer niet. Je moet de 56 pagina’s stap voor stap doorlopen, maar kunt er waarschijnlijk ook heel veel overslaan of doorklikken.
Hi Laurens, dank je voor de info!
Ik wil graag een woning huren in Spanje (uiteindelijk kopen). Ik neem aan dat inschrijving als resident in Spanje dan onvermijdelijk is?
Met mijn eenmanszaak verkoop ik online diensten aan particulieren, gericht op de Nederlandse markt. Betekent dit dan dat ik me als resident uitschrijf in NL, inschrijf in Spanje en dat mijn onderneming in NL blijft bestaan en ik ook daar belasting aan betaal? Gebruikmakend van het verdrag waarmee ik vrijstelling aanvraag van belasting in Spanje?
Dank je wel alvast!!
Hi Esther,
Volgens de regels zou je je in moeten schrijven als resident na drie maanden wonen in Spanje. Als je zelfstandig ondernemer bent en je verricht persoonlijke arbeid (je bedrijf is dus waar jij bent) dan “verhuist” jouw bedrijf automatisch mee met jou naar Spanje. Het maakt niet uit dat je alleen klanten in NL hebt. Wel zal je dan aan de Spaanse belastingdienst moeten vragen of je mag factureren met “BTW verlegd” (IVA in Spanje)
Het kan formeel niet dat je bedrijf achterblijft in NL in de situatie die jij beschrijft.
Hoe zit het met je belastingpartner als die financiële banden meer heeft in NL? Doe je dan alleen aangifte in NL?
Moet zijn: als die GEEN financiële banden meer heeft
Beste Vanessa,
Als jullie fiscaal partners zijn in Nederland, dan moet je samen aangifte doen. Maar als jullie geen banden hebben met NL dan doe je geen aangifte in NL. Aan de hand van je info is geen eenduidig antwoord te geven. Mijn advies is, laat je situatie goed doorlichten door een deskundige.
Hi Laurens
Wie zijn ‘we’ of partijen die hierin kunnen adviseren?
“We” zijn wij van Ibiza Asesoria.
Hallo,
Goed Artikel.
Vraagje, ik vertrek volgende maand naar Spanje.
Ik werk voor een Nederlands bedrijf en kan voor hun blijven werken op afstand ( met mijn Laptop en Pc )
De tijd hoelang ik er ga verblijven weet ik nog niet precies.
Wat is raadzaam om te regelen en te doen voor mij ?
Welke stappen kan ik het best regelen als eerste voor vertrek ?
Cruciaal is juist hoe lang je daar gaat verblijven. Als je van plan bent langer dan drie maanden te blijven zul je met je je in moeten schrijven in het register de buitenlanders van de EU die in Spanje wonen (soms ook wel genoemd groene NIE, of residencia). Misschien heb je al een NIE. Dat zul je vast wel nodig hebben als je in Spanje langere tijd verblijft.
Verder is van belang de feitelijke situatie met jouw werk en werkgever of jouw werkgever in Spanje en fiscaal nummer zal moeten aanvragen om als inhoudingsplichtige aangemerkt te moeten worden of dat dat niet hoeft.
Bedankt voor de reactie.
Een NIE heb ik al omdat ik al een jaar of 10 daar heb gewoond en gewerkt toen ik jong was.
Dus inschrijven en aanmelden in Spanje doe ik zodra ik er ben als eerste.
De planning is inderdaad minimaal een jaar.
Werken blijf ik op Nederlands contract voor het bedrijf waar ik nu werk, daar veranderd niks aan.
Dus voor mij is kort gezegd, wonen en inschrijven in spanje, werken op basis van een nederlands contract voor een nederlands bedrijf.
Wij gaan in januari naar Spanje om hier te gaan wonen en ik heb van mijn werkgever toestemming om vanuit Spanje remote te mogen werken. (IT remote werk). Voor mij dezelfde vraag en onduidelijkheid wat dit betekent voor mij en voor mijn werkgever. Wat zijn de mogelijkheden als mijn werkgever geen Spaanse rekening en belastingplicht wil inregelen? Klopt het antwoord van Eviane dat dit niet nodig is voor de werkgever en ik dit zelf kan regelen door middel van de nodige documenten aan te vragen?
Beste Maurice,
De Nederlandse belastingdienst vraagt geen verklaring van belastingplicht van Spanje, althans dat zeggen medewerkers van de afdeling buitenland van de Belastingdienst Buitenland.
In Spanje moet uiteraard belasting betaald worden, op zijn minst door een aangifte Modelo 100. Onduidelijk is dat de Hacienda (AEAT, Belastingdienst Spanje) eist dat de Nederlandse werkgever hier een fiscaal nummer gaat aanvragen voor inhouding van Spaanse IRPF. Daar geeft de Spaanse belastingdienst zelf ook geen duidelijkheid over.
Maar als de NL werkgever het loon bruto overmaakt en je geeft in Spanje je hele inkomen aan, loopt het in ieder geval glad bij het doen van aangifte.
Hi allemaal-Laurens,
Mijn situatie is als volgt: ik ben resident op Tenerife en werk op afstand (remote) voor een NL bedrijf. Ik heb van mijn werkgever een A1-verklaring gekregen, die bewijst dat ik nog sociale premies afdraag in NL. Ik zie hier zelf het nut niet zo van in en -onafhankelijk van die A!-verklaring, die in feb 2024 afloopt, hoop ik het volgende te weten te komen:
– hoe zit het met belasting doen? Ik doe de declaracion de renta hier dit jaar in Spanje, maar moet ik of moet mijn werkgever hier nog iets voor doen, dan wel in Spanje, dan wel in NL?
– als mijn A1-verklaring afloopt, dan stopt ook de opbouw van AOW en andere sociale voorzieningen. Ik heb wel een privezorgverzekering in Spanje, maar wat kun je doen om je voor AOW, zwangerschap en arbeidsongeschiktheid te blijven verzekeren? Kan dit via NL?
Alvast bedankt voor de hulp, heb er slapeloze nachten van!
Vriendelijke groet,
Sofieke
Hi Laurens,
Goed artikel en veel informatie door de vragen van andere mensen.
Ik vroeg mij alleen wanneer welke regeling van toepassing is. Ik lees namelijk dat je onder het belasting verdrag Spanje/ Nederland ook met toestemming van Spaanse belasting dienst gewoon in dienst kan zijn van NL bedrijf en afdrachten gebeuren in NL.
Maar verder lees ik weer dat NL bedrijf fiscaal nummer in Spanje moet aanvragen en afdrachten in Spanje moet doen.
Heeft dit te maken met of je tax-resident bent ja of nee?
Mijn situatie is dat ik nu als autonomo/ ZZP-er werk voor een Nederlands bedrijf, vanuit Spanje waar ik resident ben, maar zij zouden mij graag in dienst nemen om mij hiermee meer zekerheid te geven.
Volgens mij moeten zij dan een NIF aanvragen en belasting voor mij betalen in Spanje volgens de Spaanse belasting regels en mijn autonomo fee betalen, klopt dit?
Heel veel dank!
Ik ga naar spanje emigreren en kan op afstand werken voor Nederlandse werkgever
Hoe werkt de verloning. Moet ik een nederlands bankrekening aan houden en waar moet de werkgever loonheffing afdragen